Обществени поръчки /
Дата на плащане: 2014-11-13
Размер на плащане: 4498.36 лв.
Основание за плащане:
0110001809/6.01.2014
по договор 02/ 2013
контрагент - ИНТЕРГАЛЕНИКА ООД
<-- Обратно към поръчки
0110001809/6.01.2014
по договор 02/ 2013
контрагент - ИНТЕРГАЛЕНИКА ООД